PRESENTACIÓN


Fiscalización Tributaria es el procedimiento mediante el cua l la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), comprueba la correcta determinación de los contribuyentes, así como las obligaciones formales relacionadas a ellas.

Este procedimiento culmina con la notificación de la Resolución de Determinación y, de ser el caso, de las Resoluciones de Multa que correspondan por las infracciones que se detecten en el desarrollo del procedimiento,

El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos.

Cada año que pasa, la Sunat cuenta con más información de las actividades de nuestra empresa , un paso muy importante que ha dado en estos últimos tres años es la aplicación de los libros electrónicos para los contribuyentes, herramienta que va utilizar en los procedimientos de una fiscalización tributaria.

Para poder cumplir con las obligaciones tributarias y participar exitosamente en la fiscalización del Sunat en 2018, hemos preparado este el siguiente FORO VIRTUAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 2018 con destacados expositores del medio. 



LO QUE APRENDERÁS



1) Fiscalización y Determinación sobre base presunta de las cuentas del activo disponible, exigible y fijo

El objetivo de este Teleseminario es la Verificación de la correcta valoración y contabilización del disponible, de las transacciones que dan lugar a cobros y pagos, toma de arqueos de caja. Verificar el correcto tratamiento de la cantidad que aparece en el balance de situación que sirve para justificar los registros contables y Determinar la autenticidad de los derechos adquiridos que se presentan en el Balance y que estos tengan su origen en operaciones declaradas a la administración tributaria.


2) Fiscalización del Impuesto a la Renta de las cuentas del pasivo y del patrimonio

El Objetivo de esta sesión es la correcta Verificación de la razonabilidad de los importes que representen endeudamientos contraídos con terceros, Verificar que las deudas tributarias sean íntegramente declaradas y derivadas de operaciones comerciales de la empresa, verificar la razonabilidad de las deudas por Remuneraciones, Beneficios Sociales y Participaciones por pagar. Verificar el adecuado tratamiento con efecto tributario de la emisión y aumento de capital, Verificar el adecuado tratamiento con efecto tributario de la distribución de utilidades, de las reservas y capitalización de reservas, de las reducciones de capital y de la separación de socios y verificar el adecuado tratamiento con efecto tributario de la disolución de sociedades.


3) Fiscalización del Impuesto a la Renta – Ingresos


El objetivo de esta sesión es Verificar que los ingresos declarados correspondan a todos los ingresos realizados durante el ejercicio de acuerdo a las normas tributarias, Verificar si los ingresos declarados se encuentran valorizados de acuerdo a las normas tributarias.


4) Fiscalización del Impuesto a la Renta - Gastos.


El objetivo de esta sesión es verificar si las compras y los gastos guardan relación directa con la generación de la Renta o con el mantenimiento de la fuente y si corresponden al periodo en revisión y su adecuado tratamiento tributario, Determinar que las remuneraciones por pagar existentes e incurridas en el periodo correspondan a obligaciones reales , así como verificar el adecuado cumplimiento de la retención de quinta categoría.


5) Fiscalización del IGV – Régimen general.


Determinar etapas en las cuales se desarrolla la generación del Valor Agregado y el Valor de Mercado, Ámbito de aplicación del IGV, nacimiento de la obligación tributaria, operaciones gravadas y no gravadas, operaciones no reales, la debida acreditación de las Operaciones en el IGV.

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EXPOSITORES



Dr. Juan Daniel Dávila del Castillo

Profesional especializado en Tributación, con fuerte exposición a fiscalizaciones tributarias. Es Contador Publico y, actualmente, cursa su segunda profesión, Derecho. 

Dra. Susana García Dolores 

Abogada titulada en el 2008 por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experiencia profesional tanto en el sector público como privado en Derecho Tributario, Administrativo y Financiero.

Dr. Juan Carlos Garcia

Asesor Consultor Tributario Empresarial, miembro del staff del Estudio B & B Abogados y Contadores. Expositor y conferencista en Seminarios de índole tributario a nivel nacional.  

Dr. Luis Castro Galvez 

Contador Publico Colegiado con 15 años de experiencia en el área Contable - Tributaria, actualmente trabaja como socio en las empresas RSM Peru (sexta firma de auditoría a nivel mundial) y en Lujecas SAC Consultores y Asesores Tributarios, anteriormente ha sido asociado en la empresa Sabha Perú S.A., empresa dedicada a la asesoría tributaria.

Dr. Julio Raggio Villanueva

Abogado por la PUCP, Maestrista en Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset, Especialista en Tributación Internacional por la NTA de Japón y la OCDE, Especialista en Gestión Publica y Derecho Administrativo por el CAL. Especialista en Gestión del Conocimiento por la Universidad de Belgrano - Buenos Aires. 19 años de experiencia en materia tributaria y administrativa.


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